(2025年2月5日公告)
根据《中华人民共和国审计法》的规定,新昌县审计局派出审计组,自2024年7月4日至9月6日,对新昌县小将镇人民政府(以下简称小将镇)2023年财政收支情况进行了就地审计。现将审计结果公告如下:
一、审计发现的主要问题
(一)年初预算安排未经集体决策。
小将镇2023年年初安排预算收入7784.82万元、预算支出7784.82万元,收入支出等预算编制事项未经会议集体决策。
(二)预算编制不完整。一是小将镇采购航拍、垃圾清运等4笔服务未编制相应政府购买服务预算。二是小将镇购置森林消防设备、垃圾桶、文件柜等货物未编制相应政府采购预算。
(三)固定资产管理不规范,账实不符。一是2023年度小将镇未对镇政府资产进行全面清查盘点;二是盘盈台式电脑、垃圾车等多件固定资产;三是镇政府购买的部分家具、电子设备等固定资产未及时登记固定资产账。
(四)小将镇未通过“政采云”协议定点系统进行采购,直接购买安保、保洁等服务。
(五)未在定点单位采购印刷服务。2023年度小将镇向5家非县定点印刷供应商购买印刷服务。
二、审计处理意见及建议
对本次审计发现的问题,新昌县审计局已依法出具审计报告,并提出进一步加强预算编制、固定资产、政府购买服务管理等审计建议。
三、审计发现问题的整改情况
对审计发现的问题,小将镇高度重视,积极采取措施进行整改。截至公告日,已重新制定了“三重一大”事项决策、采购管理等内控制度;并对固定资产进行了全面盘点,对盘盈及未入账的固定资产及时进行了账务处理。
新昌县审计局
2025年2月5日