新昌县审计局2024年工作总结和2025年工作要点

发布时间:2025-03-20 16:16

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信息来源:县审计局

一、2024年工作总结

1.加强党对审计工作的全面领导,服务大局更加有力。全年提请委审计委员会召开会议2次、开展书面审议1次、研究审议相关重要议题5项。审计办和委员会各成员单位加强协调联络,推动委员会议定事项和批示督办落实联合县两办落实委员会事项闭环督办会同县纪委监委、组织部县财政局等部门开展有关专项检查持续凝聚监督合力

2.高质量实施年度审计项目,监督力度持续增强。围绕县委县政府决策部署和上级审计机关工作要求,紧盯重大项目、重点资金、重要领域开展审计,全年实施完成审计项目10个,查出违规资金274.97万元、管理不规范金额11.35亿元、非金额类问题142个,提出审计建议45聚焦财政提质增效完成2023年度本级财政预算执行和决算草案审计相关部门2023年度预算执行情况审计,以及审计专题3同时,通过大数据审计方式,实现纳入国库集中支付的162部门预算执行数据分析全覆盖。聚焦重大决策部署和政策落实实施完成专项审计调查项目3推动出台相关长效制度聚焦领导干部经济责任落实实施完成4家单位6名领导干部经济责任审计,统筹实施部门预算执行、乡镇自然资源资产及财政收支审计项目4个。聚焦政府投资绩效。实施完成相关工程项目专项审计调查,推动项目规范化管理,促进民生实事工程有效落实

3.加强审计流程精细化管控,工作质效显著提升。坚持把大抓落实、提升质效贯穿审计工作全过程,强化制度配套,全面提升审计监督效能。审计现场管理提升年活动成效彰显。创设一单、一图、一表工作机制,编制审计核查任务清单细化落实责任人,实行审计项目流程图全过程管理,制定亮项目、晒进度、比实绩审计成效晾晒表开展挂图作战,审计标志性成果充分展现。审计整改工作亮点突出。压实审计整改责任体系,扎实开展审计整改多部门联合督导,累计下发督办单和提示函24个,实现市级问题全部销号,推送省级重大审计问题清单示范案例1。内部审计服务指导持续深入。组织修订《新昌县直属企业内部审计工作管理办法指导推荐优秀内审项目2个、论文和案例9通过走出去、请进来等多批次业务培训,覆盖全县内审人员180余人次,持续提升内审业务水平

4.强化审计队伍建设,干部素能不断提高。深入实施审计干部能力素质提升工程,首次组织举办审计实务能力提升培训班,全年开展审计四季讲坛等培训8场次,派出业务骨干参加省委巡视和省市组织的设区市经责审、税收审计重点审计项目进一步提升干部实战实操能力扎实开展党纪学习教育,强化队伍作风建设,持续保持违法违纪问题零发生

二、2025年工作要点

1.强化政治引领,以更高站位谋划推进审计工作。落实请示报告制度,加强委员会成员单位协调联络,加强纪巡审联动举措,推进审计监督与巡视巡察、纪检监察、党政督查、国资国企“1+4+N”监督等有机贯通、相互协同,落实委员会会议议定事项、批示要求协同督办闭环

2.聚焦项目为王,以更大力度服务改革发展大局。锚定高质量发展首要任务,持续加强公共资金、国有资产资源审计监督2025实施审计项目12个。实施2024年度县本级财政预算执行和决算草案审计,有关部门2024年预算执行审计,并持续运用大数据模式推进预算执行数据分析全覆盖;实施相关全省同步项目3个,推动上级政策及资金规范落实实施专项审计调查2,提升相关政策、资金运作及项目建设的监督力度实施5家单位9名领导干部经济责任审计,统筹实施乡镇自然资源资产审计1个、预算执行审计2个、乡镇财政收支审计2

3.突出科学规范,以更实举措提升审计监督质效坚持依法依规审计,扎实开展科学规范提升年行动,推动监督效能整体跃升。持续优化完善各项业务制度和工作程序,拓展大数据审计应用,进一步将质量控制、流程管控与成果建设有机结合,确保各环节科学有序、规范合规压紧压实被审计单位整改责任,加强整改督促指导,结合重大审计问题清单工作,强化问题整改全链条闭环管控。加强内部审计工作指导科学安排批次,分类别组织举办2025年度全县内部审计业务培训班,持续提升内部审计人员职业胜任力。

4.坚持实干争先,以更优作风锤炼过硬审计队伍始终践行三个立总要求,力行六干要求加强自身建设,持续引导审计干部提升会的本领、严的胆识、敢的劲头,切实做到依法审计、文明审计、廉洁审计,自觉接受各方面监督。


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