发布时间:2025-03-20 16:16
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信息来源:县审计局
一、2024年工作总结
1.加强党对审计工作的全面领导,服务大局更加有力。全年提请县委审计委员会召开会议2次、开展书面审议1次、研究审议相关重要议题5项。审计办和委员会各成员单位加强协调联络,推动委员会议定事项和批示督办落实。联合县两办落实委员会事项闭环督办,会同县纪委监委、组织部、县财政局等部门开展有关专项检查,持续凝聚监督合力。
2.高质量实施年度审计项目,监督力度持续增强。围绕县委县政府决策部署和上级审计机关工作要求,紧盯重大项目、重点资金、重要领域开展审计,全年实施完成审计项目10个,查出违规资金274.97万元、管理不规范金额11.35亿元、非金额类问题142个,提出审计建议45条。聚焦财政提质增效。实施完成2023年度县本级财政预算执行和决算草案审计、相关部门2023年度预算执行情况审计,以及审计专题3个。同时,通过大数据审计方式,实现对纳入国库集中支付的162个部门预算执行数据分析全覆盖。聚焦重大决策部署和政策落实。实施完成专项审计调查项目3个,推动出台相关长效制度。聚焦领导干部经济责任落实。实施完成4家单位6名领导干部经济责任审计,统筹实施部门预算执行、乡镇自然资源资产及财政收支审计项目4个。聚焦政府投资绩效。实施完成相关工程项目专项审计调查,推动项目规范化管理,促进民生实事工程有效落实。
3.加强审计流程精细化管控,工作质效显著提升。坚持把大抓落实、提升质效贯穿审计工作全过程,强化制度配套,全面提升审计监督效能。“审计现场管理提升年”活动成效彰显。创设“一单、一图、一表”工作机制,编制审计核查任务清单细化落实责任人,实行“审计项目流程图”全过程管理,制定“亮项目、晒进度、比实绩”审计成效晾晒表开展挂图作战,审计标志性成果充分展现。审计整改工作亮点突出。压实审计整改责任体系,扎实开展审计整改多部门联合督导,累计下发督办单和提示函24个,实现市级问题全部销号,推送省级“重大审计问题清单”示范案例1个。内部审计服务指导持续深入。组织修订《新昌县直属企业内部审计工作管理办法》,指导推荐优秀内审项目2个、论文和案例9篇;通过“走出去、请进来”等多批次业务培训,覆盖全县内审人员180余人次,持续提升内审业务水平。
4.强化审计队伍建设,干部素能不断提高。深入实施审计干部能力素质提升工程,首次组织举办审计实务能力提升培训班,全年开展审计“四季讲坛”等培训8场次,派出业务骨干参加省委巡视和省市组织的设区市经责审、税收审计等重点审计项目,进一步提升干部实战实操能力。扎实开展党纪学习教育,强化队伍作风建设,持续保持违法违纪问题“零发生”。
二、2025年工作要点
1.强化政治引领,以更高站位谋划推进审计工作。落实请示报告制度,加强委员会成员单位协调联络,加强“纪巡审”联动举措,推进审计监督与巡视巡察、纪检监察、党政督查、国资国企“1+4+N”大监督等有机贯通、相互协同,落实委员会会议议定事项、批示要求等协同督办闭环。
2.聚焦项目为王,以更大力度服务改革发展大局。锚定高质量发展首要任务,持续加强公共资金、国有资产资源的审计监督。2025年实施审计项目12个。实施2024年度县本级财政预算执行和决算草案审计,有关部门2024年预算执行审计,并持续运用大数据模式推进预算执行数据分析全覆盖;实施相关全省同步项目3个,推动上级政策及资金规范落实;实施专项审计调查2个,提升相关政策、资金运作及项目建设的监督力度;实施5家单位9名领导干部经济责任审计,统筹实施乡镇自然资源资产审计1个、预算执行审计2个、乡镇财政收支审计2个。
3.突出科学规范,以更实举措提升审计监督质效。坚持依法依规审计,扎实开展“科学规范提升年”行动,推动监督效能整体跃升。持续优化完善各项业务制度和工作程序,拓展大数据审计应用,进一步将质量控制、流程管控与成果建设有机结合,确保各环节科学有序、规范合规。压紧压实被审计单位整改责任,加强整改督促指导,结合“重大审计问题清单”工作,强化问题整改全链条闭环管控。加强内部审计工作指导,科学安排批次,分类别组织举办2025年度全县内部审计业务培训班,持续提升内部审计人员职业胜任力。
4.坚持实干争先,以更优作风锤炼过硬审计队伍。始终践行“三个立”总要求,力行“六干”要求,加强自身建设,持续引导审计干部提升会“审”的本领、严“查”的胆识、敢“拼”的劲头,切实做到依法审计、文明审计、廉洁审计,自觉接受各方面监督。
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